為深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于深化國資國企改革、加強國有資產(chǎn)監管的系列重要指示精神,貫徹落實(shí)集團2025年度工作會(huì )議精神,服務(wù)“持續健康行穩致遠”發(fā)展大局,根據集團2025年度審計工作安排,內控審計部派出審計組,聚焦主責主業(yè),依法依規對東至升金房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、東至安東大渡口投資有限公司、東至安東大華建筑材料有限公司、東至縣保安服務(wù)有限公司主要領(lǐng)導同志開(kāi)展了任期經(jīng)濟責任審計。
本次經(jīng)濟責任審計工作堅持以“強監督、防風(fēng)險、促發(fā)展”為目標,以領(lǐng)導干部任職期間“三重一大”執行情況、財務(wù)資金管理使用和經(jīng)濟風(fēng)險防控情況、在經(jīng)濟活動(dòng)中落實(shí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設責任和遵守廉潔從政規定情況等為基礎,聚焦國家方針政策與集團戰略執行、重大經(jīng)營(yíng)決策與風(fēng)險防控、財務(wù)收支真實(shí)性與資產(chǎn)質(zhì)量、內部管控與合規經(jīng)營(yíng)四個(gè)方面。
為確保審計工作質(zhì)效,審計組多措并舉:一是強化統籌協(xié)同,加強與人力資源部、財務(wù)中心、招標采購部等部門(mén)的聯(lián)動(dòng),形成監督合力;二是創(chuàng )新審計手段, 積極探索“大數據+審計”模式,提升審計覆蓋面和精準度;三是嚴守質(zhì)量生命線(xiàn), 嚴格執行審計準則和質(zhì)量控制辦法,確保審計結論經(jīng)得起檢驗;四是堅持客觀(guān)求實(shí), 全面、客觀(guān)公正地評價(jià)領(lǐng)導干部的經(jīng)濟責任履行情況。
通過(guò)本次審計,揭示了經(jīng)營(yíng)管理中存在的風(fēng)險隱患和薄弱環(huán)節,客觀(guān)評價(jià)了領(lǐng)導干部的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和經(jīng)濟責任。目前,已將審計發(fā)現的問(wèn)題及整改建議反饋至相關(guān)單位及個(gè)人,并將持續跟蹤整改落實(shí),推動(dòng)建立健全長(cháng)效機制。
下一步,集團內控審計部將持續圍繞中心、服務(wù)大局,不斷深化經(jīng)濟責任審計內涵,前移監督關(guān)口,強化結果運用,切實(shí)發(fā)揮審計“治已病、防未病”的建設性作用,為集團實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展、防范化解重大風(fēng)險、做強做優(yōu)做大國有資本提供堅實(shí)的審計保障。(內控審計部 施璇)


